Cierre del ejercicio

El proceso de cierre del ejercicio generará automáticamente los apuntes de cierre, mediante estos apuntes se dejará saldada todas las cuentas que no hayan sido neutralizados su saldo con el proceso de Regularización de Pérdidas y Ganancias.

ContaWin de forma automática genera los asientos necesarios y le guía para que pueda configurar el cierre de acuerdo a sus necesidades.

El proceso de Cierre se compone de dos pasos:

1. En el primero se compensan las cuentas que tienen que ver con los grupos "3", "6" y "7" para poder determinar la pérdida y ganancia que será asignada a una cuenta que por defecto será del grupo " 129" (Ver opción Regularización). Asigna el código "129" para registrar el resultado de la regularización de pérdidas y ganancias.


2.   El segundo paso será el Cierre, propiamente dicho, compensando los saldos de las demás cuentas, es decir, utilizando a cada cuenta como contrapartida de su saldo.

Algunos aspectos que le ofrecerá este proceso son:

         Generación automática de los apuntes de cierre, compensando las cuentas que intervienen en este.

         Señala un número de documento o asiento contable especial que puede modificarse en el momento.

         Sugiere una descripción para definir la naturaleza de los apuntes de regularización y los de cierre, la fecha del asiento, permitiéndole modificarlo si desea.

         Sugiere la cuenta a la que debe registrarse el resultado de las Pérdidas y Ganancias del ejercicio contable. Por defecto propone el código 129, aunque puede ser modificado.

         Permite impresión del asiento de cierre.

         Permite realizar cierres teóricos de manera que usted pueda analizar que pasaría si en cierto momento cierra el ejercicio, permitiéndole dar marcha atrás y deshacer el cierre.

3.   Para ejecutar el Cierre de ejercicio contable acceda al menú Procesos, opción Cierre del ejercicio,
visualizará la siguiente ventana:

Ventana Cierre del ejercicio

Como usted observará ContaWin le permite desde la misma ventana de Cierre de ejercicio efectuar la regularización de pérdidas y ganancias, en caso de no haberla efectuado, solo tiene que pulsar botón Regularizar y automáticamente visualizará la ventana de Regularización para que seleccione la de Pérdidas y Ganancias, introduzca la fecha contable y ejecute la Regularización.

Automáticamente el programa coloca el año del Ejercicio Activo, en la sección "Datos para el diario", coloque la Fecha que tendrá el asiento de cierre, seleccione a través del botón "Examinar" el Diario donde efectuará el cierre del ejercicio contable y en Descripción se mostrará el nombre identificativo del diario. Si desea agrupar el cierre

En la sección "Agrupar en el cierre" usted tiene la oportunidad de agrupar u ordenar el cierre por Diarios y Canales, por defecto el programa lo efectuará por Cuentas y Divisas.

Una vez completados los datos pulse botón Cerrar y automáticamente realizará el asiento de cierre en el Diario.